新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
7月31日,鼎通科技发布2025年半年度报告。
报告显示,公司2025年上半年营业收入为7.85亿元,同比增长73.51%;归母净利润为1.15亿元,同比增长134.06%;扣非归母净利润为1.07亿元,同比增长137.34%;基本每股收益0.83元/股。
公司自2020年12月上市以来,已经现金分红5次,累计已实施现金分红为2.82亿元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利2元(含税)。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对鼎通科技2025年半年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为7.85亿元,同比增长73.51%;净利润为1.15亿元,同比增长134.06%;经营活动净现金流为1814.51万元,同比增长659.55%。
从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:
•销售费用变动与营业收入变动差异较大。报告期内,营业收入同比变动73.51%,销售费用同比变动10.83%,销售费用与营业收入变动差异较大。
项目202306302024063020250630营业收入(元)3.32亿4.52亿7.85亿销售费用(元)403.84万606.89万672.61万营业收入增速-21.39%36.12%73.51%销售费用增速14.24%50.28%10.83%
结合现金流质量看,需要重点关注:
•经营活动净现金流/净利润比值低于1。报告期内,经营活动净现金流/净利润比值为0.157低于1,盈利质量较弱。
项目202306302024063020250630经营活动净现金流(元)5449.75万238.89万1814.51万净利润(元)4502.35万4930.28万1.15亿经营活动净现金流/净利润1.210.050.16
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为28.26%,同比增长2.56%;净利率为14.71%,同比增长34.89%;净资产收益率(加权)为6.24%,同比增长119.72%。
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为21.22%,同比增长87.29%;流动比率为3.51,速动比率为2.65;总债务为1.01亿元,其中短期债务为7732.64万元,短期债务占总债务比为76.31%。
从财务状况整体看,需要重点关注:
•流动比率持续下降。近三期半年报,流动比率分别为10.02,6.98,3.51,短期偿债能力趋弱。
项目202306302024063020250630
流动比率(倍)10.026.983.51
从短期资金压力看,需要重点关注:
•现金比率持续下降。近三期半年报,现金比率分别为0.78、0.6、0.26,持续下降。
项目202306302024063020250630
现金比率0.780.60.26
从长期资金压力看,需要重点关注:
•总债务/净资产比值持续上涨。近三期半年报,总债务/净资产比值分别为0.12%、0.34%、6.24%,持续增长。
项目202306302024063020250630总债务(元)204.95万594.62万1.16亿净资产(元)17.09亿17.34亿18.66亿总债务/净资产0.12%0.34%6.24%
从资金管控角度看,需要重点关注:
•预付账款变动较大。报告期内,预付账款为384.4万元,较期初变动率为85.68%。
项目20241231期初预付账款(元)207.01万本期预付账款(元)384.36万
•预付账款/流动资产比值持续增长。近三期半年报,预付账款/流动资产比值分别为0.19%、0.19%、0.29%,持续增长。
项目202306302024063020250630预付账款(元)242.3万221.82万384.36万流动资产(元)12.75亿11.59亿13.32亿预付账款/流动资产0.19%0.19%0.29%
•预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长85.68%,营业成本同比增长71.83%,预付账款增速高于营业成本增速。
项目202306302024063020250630预付账款较期初增速53.44%63.61%85.68%营业成本增速-13.3%41.04%71.83%
•其他应收款/流动资产比值持续增长。近三期半年报,其他应收款/流动资产比值分别为0.19%、0.28%、0.61%,持续上涨。
项目202306302024063020250630其他应收款(元)245.46万322.83万809.82万流动资产(元)12.75亿11.59亿13.32亿其他应收款/流动资产0.19%0.28%0.61%
从资金协调性看,需要重点关注:
•资本性支出持续高于经营活动净现金流入。近三期半年报,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为1.3亿元、0.8亿元、1.2亿元,公司经营活动净现金流分别0.5亿元、238.9万元、0.2亿元。
项目202306302024063020250630资本性支出(元)1.3亿8254.19万1.16亿经营活动净现金流(元)5449.75万238.89万1814.51万
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为1.68,同比增长14.01%;存货周转率为1.71,同比增长34.04%;总资产周转率为0.35,同比增长49.12%。
从经营性资产看,需要重点关注:
•应收账款/资产总额占比持续增长。近三期半年报,应收账款/资产总额比值分别为11.58%、17.39%、22.56%,持续增长。
项目202306302024063020250630应收账款(元)2.21亿3.4亿5.34亿资产总额(元)19.06亿19.56亿23.69亿应收账款/资产总额11.58%17.39%22.56%
•存货/资产总额比值持续增长。近三期半年报,存货/资产总额比值分别为12.24%、12.54%、13.67%,持续增长。
项目202306302024063020250630存货(元)2.33亿2.45亿3.24亿资产总额(元)19.06亿19.56亿23.69亿存货/资产总额12.24%12.54%13.67%
从长期性资产看,需要重点关注:
•其他非流动资产变动较大。报告期内,其他非流动资产为0.3亿元,较期初增长71.66%。
项目20241231期初其他非流动资产(元)1933.57万本期其他非流动资产(元)3319.22万
从三费维度看,需要重点关注:
•管理费用增速超过20%。报告期内,管理费用为0.4亿元,同比增长31.28%。
项目202306302024063020250630管理费用(元)2849.19万3256.95万4275.73万管理费用增速29.8%14.31%31.28%
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